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5月31日,公司审计部联合集团六公司、二水公司、路面公司、绿美公司审计部到西南交建公司对标学习内部审计业务,交流探讨工作经验。
交流过程中,西南交建公司总审计师介绍了其独特的审计业务组织模式,并结合大量案例分析,详细阐述了如何在确保审计独立性的前提下,最大限度整合资源、提高审计效率,以及特殊审计事项查处过程中的策略与技巧,展示了内部审计在监督、咨询、指导和服务企业经营决策方面的重要作用。
期间,六家单位审计部门负责人及业务骨干围绕审计业务组织模式、特殊审计事项查处、审计沟通汇报机制以及审计团队建设等核心问题展开探讨,深入交流了如何将党委会、董事会决策部署融入日常审计的工作措施。各单位一致表示,要进一步加强学习交流,共享内部审计工作中的好经验、好做法,共同推动内部审计业务迈上新台阶,为企业高质量发展注入新活力、新思考、新动能。
(供稿:审计部 编辑:娄冠汝)